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丛书名: 著(译)者:吴秋生 资源下载:无资源下载 责任编辑:张美芳 字 数:423千字 开 本:16 开 印 张:21 出版版次:1-1 出版年份:2006-11-01 书 号:7-81098-741-0/F.675 纸书定价:29.00元 教师会员可用500积分申请样书
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第二章 独立审计主体 第一节 注册会计师 第二节 会计师事务所 第三节 注册会计师协会 第四节 注册会计师行业管理体制第三章 职业道德与法律责任 第一节 注册会计师的职业道德 第二节 注册会计师的法律责任第三章 职业道德与法律责任 第一节 注册会计师的职业道德 第二节 注册会计师的法律责任第四章 审计业务承揽与计划 第一节 审计业务约定书 第二节 审计业务约定书 第三节 审计重要性 第四节 审计风险的评估第五章 内部控制及其评审 第一节 内部控制的意义和原则 第二节 内部控制整体框架的内容 第三节 内部控制的评审 第四节 管理建议书第六章 审计证据与审计工作底稿 第一节 审计证据 第二节 审计抽样技术 第三节 审计工作底稿第七章 货币资金的审计 第一节 货币资金的内部控制及其测试 第二节 库存现金审计 第三节 银行存款审计 第四节 其他货币资金审计第八章 销售与收款循环审计 第一节 销售与收款循环及其内部控制测试 第二节 主营业务收入审计 第三节 应收账款审计 第四节 其他相关账户的审计第九章 购货与付款循环审计 第一节 购货与付款循环及其内部控制测试 第二节 应付账款的审计 第三节 固定资产的审计 第四节 其他相关账户的审计第十章 生产与储存循环审计 第一节 生产与储存循环及其内部控制测试 第二节 生产成本的审计 第三节 存货储存的审计 第四节 其他相关账户的审计第十一章 筹资与投资循环审计 第一节 筹资与投资循环及其内部控制测试 第二节 负债审计 第三节 所有者权益审计 第四节 投资审计 第五节 其他有关账户的审计第十二章 特殊项目与目的审计 第一节 会计估计的审计 第二节 公允价值计量和披露的审计 第三节 关联方与关联方交易的审计 第四节 持续经营的审计 第五节 期初余额的审计 第六节 期后事项的审计第十三章 审计终结与审计报告 第一节 总结审查的工作 第二节 审计报告及其编制 第三节 期后发现的事实第十四章 其他审计与报表审阅 第一节 特殊目的审计报告 第二节 验资 第三节 财务报表审阅第十五章 其他鉴证业务与相关服务 第一节 其他鉴证业务概述 第二节 预测性财务信息的审核 第三节 对财务信息执行商定程序 第四节 代编财务信息第十五章 其他鉴证业务与相关服务 第一节 其他鉴证业务概述 第二节 预测性财务信息的审核 第三节 对财务信息执行商定程序 第四节 代编财务信息
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